选择题 根据以下信息,回答第11题至第12题。
某内部审计小组最近完成了公司机动车使用是否遵循公司出租与采购政策的一项审计。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。审计报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续跟进工作。 根据以下信息,回答第180题至第181题:
多年来公司都采用同一家会计师事务所,董事会为降低年度审计费用,决定采用另一家 会计师事务所来开展年度财务审计。这家新事务所提出对以前的各项经营业务开展成本一效益审计。管理层为了对这项提议进行决策,要求内部审计主管提出建议。 根据以下信息,回答第183题至第184题。
你是一家公司的内部审计主管,该公司在国外有子公司。为母公司开展独立外部审计的审计机构不同于为外国子公司开展独立审计的审计机构。由于内部审计部门偶尔要对这两家审计机构提供直接的帮助,因此内部审计主管拥有这两家审计机构的审计方案和选定工作底稿的副本。